เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา: www.tayiumcity.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 พ.ย. 2567 ]18
2 ติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2567 [ 11 ต.ค. 2567 ]13
3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2568 [ 11 ต.ค. 2567 ]10
4 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2570 [ 24 ก.ย. 2567 ]26
5 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 [ 24 ก.ย. 2567 ]18
6 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 12 ก.ย. 2567 ]16
7 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 7 พ.ย. 2566 ]56
8 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2567 [ 3 พ.ย. 2566 ]65
9 ติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 2566 [ 30 ต.ค. 2566 ]44
10 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]68
11 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 22 ก.ย. 2566 ]58
12 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2566 [ 22 พ.ย. 2565 ]88
13 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2565 [ 7 พ.ย. 2565 ]120
14 ติดตามประเมินผลแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ปี 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]57
15 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 21 ก.ย. 2565 ]69
16 นโยบายการตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 21 ก.ย. 2565 ]37
17 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 14 ก.ย. 2565 ]139
18 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 ก.ย. 2565 ]116
19 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2565 [ 12 พ.ย. 2564 ]181
20 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบฯ 2564 [ 27 ต.ค. 2564 ]230
21 คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]203
22 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ก.ย. 2564 ]304
23 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 ก.ย. 2564 ]359
24 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 27 พ.ค. 2564 ]173
25 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]312
26 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]302
27 ทบทวนกฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2563 ]300
28 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง [ 22 เม.ย. 2563 ]298
29 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 30 ต.ค. 2562 ]295
30 แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2562 ]295
31 กฏบัตรการตรวจสอบภายใน [ 30 ก.ย. 2562 ]335